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内控建设

Internal control construction

为企业提供法律法规解构服务、内部控制建设服务、内部控制报告服务、绩效评价和管理服务、预算项目库管理服务、国有资产管理服务、专项资金审计、股份合作公司财务咨询及信息化软件支撑应用整体解决方案。

内部控制一站式解决方案包含内部控制培训、内部控制审计、内部控制管理咨询、内部控制管理信息化、内部控制大数据分析应用的全链条管理服务。为满足行企业客户的各类业务和管理需求,从单位组织架构、权力运行治理模式、授权审批体系、岗位职责边界、管理/服务体制创新、管理信息化等单位层面内部控制,结合预算管控、收支管控、采购管控、合同管控、基建管控和资产管理、综合行政管理、公共服务履职等业务层面内控,针对于企业实际需求灵活选择全景视图分析、合规合法解构、业务梳理诊断、制度优化设计、内控管理信息系统建设、人员外包落地执行、内控评价和报告、审计鉴证服务,保障单位内部管理合法合规、管理提升、履职高效的需求实现。

一站式服务

内控法律法规服务

提供内部控制要求遵循的国家财经法律法规的条文解构,将具体法律法规的要求与单位的内控业务相结合,强化单位权力运行、业务活动和经济活动的合规合法,真正将法律法规落地到每一个业务执行的过程中。 

内控制度体系建设

协助客户在解构和整合所有层面外部法律法规后,建立健全包括但不限于本单位内部控制相关基本制度、业务管理办法、操作规程、内部审批表单、管理报表、岗位职责和权限指引等内容的内控制度体系。

内控执行外包服务

提供预算编报统计、预算执行情况统计、会计记账、协助财务报表、往来核对等内控服务;提供采购供应商库、资产贴标、清查盘点等服务;提供风险评估、管理建议、制度修订等外包服务,范围可以从嵌入式外包到专家辅导协助。

内控信息系统建设

基于客户的管理需求或案例参考,协助客户通过全景视图和业务情景分析内控信息化蓝图,选购内控系统或实施集成整合方案。

内控评价报告服务

基于内控报告制度要求,提供年度内控设计和执行有效性评价,并提出改进建议,形成要求的内控报告,同时开展内部控制的分析报告。

内部控制专项检查

内部控制报告编制

内部控制运行指导

其他内部控制服务

——内部控制业务流程、内部控制专项制度、内控风险评估报告、内部控制工作手册、内部控制总结汇报材料